*ST天業及其控股股東、實控人違規累累被公開譴責,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

金投資訊

*ST天業及其控股股東、實控人違規累累被公開譴責
2018-12-28

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  據上交所28日消息, *ST天業及其控股股東山東天業房地產開發集團有限公司存在違規占用上市公司巨額資金、上市公司為實際控制人及其關聯方違規提供巨額擔保以及信息披露違規等問題,有關責任人在職責履行方面存在違規事項。上交所決定*ST天業及其控股股東天業集團、實際控制人兼時任公司和天業集團董事長曾昭秦,時任董事兼總經理王永文,時任董事兼財務負責人岳彩鵬,時任董事兼董事會秘書蔣濤,時任董事李延召、吉星敏,時任獨立董事佘廉、劉國芳、路軍偉,時任監事柳毅敏、王凱東、李家生、田茂龍、張曉燕,時任高級管理人員張蘭華、文云波、紀光輝、牛寶東、史別林予以公開譴責;公開認定曾昭秦終身不適合擔任上市公司“董監高”,公開認定王永文、岳彩鵬、蔣濤十年內不適合擔任上市公司“董監高”;對李廷濤、曾陸予以通報批評。

  上述紀律處分將通報中國證監會和山東省人民政府,并記入上市公司誠信檔案。

  據介紹,*ST天業及相關方的違規情況涉及事項繁多,金額巨大,性質惡劣,嚴重侵害上市公司利益。這些事項包括:

  (一)控股股東違規占用公司巨額資金。公司于2018年5月10日披露公告稱,截至2017年12月31日,約9.87億元被控股股東非經營性占用,占公司2016年度經審計凈資產51.51%。截至2018年6月30日,控股股東已將9.87億元占用資金全部歸還公司。此外,公司2017年度報告顯示,2017年度開展保理業務對外借款25.93億元,公司子公司天業小額貸款股份有限公司對外借款0.8352億元,年審會計師表示無法判斷上述業務的真實性及對外借款的資金去向。

  (二)公司為實際控制人及其關聯方違規提供巨額擔保。公司分別于2017年5月1日、7月13日、7月26日、8月28日、9月11日和2018年11月24日(擔保起始日)為控股股東天業集團及實際控制人控制的公司山東天業國際能源有限公司提供擔保。截至2017年12月31日,這些擔保合計11.67億元,占公司2016年凈資產的61%。公司未披露這些擔保事項,也未按規定履行董事會、股東大會決策程序,直至2018年4月28日才在2017年度報告中予以披露。截至2018年5月16日,公司控股股東的凈資產為負,公司可能因此承擔巨額擔保責任。

  (三)公司未披露業績預虧公告。2018年4月28日,公司披露2017年度報告,2017年度公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為-2.27億元,公司2016年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.35億元。公司2017年度歸屬上市公司股東的凈利潤為負,且較上年發生盈虧變化,但公司未按規定在2017年會計年度結束后的1個月內進行業績預告,影響投資者合理預期,可能對投資者決策產生誤導。

  (四)公司重大資產轉讓事項未及時披露,也未履行決策程序。截至2017年12月27日,公司持有深圳天盈匯鑫投資中心(有限合伙)99.93%的財產份額,賬面值6.6億元。天盈匯鑫持有三六零安全科技股份有限公司0.94%的股份。2017年12月28日,公司與山東魯信文化傳媒投資集團有限公司簽署《深圳天盈匯鑫投資中心(有限合伙)財產份額轉讓協議》,將上述財產份額以約7.64億元轉讓給魯信文化,并于12月29日完成過戶登記。該項交易為公司實現利潤約9267.5萬元。

  該項交易金額占公司2016年度凈資產39.87%,收益占2016年度經審計凈利潤68.46%,達到董事會、股東大會審議和信息披露標準,但公司未履行董事會、股東大會決策程序,也未披露相應的臨時公告,直至2018年4月28日才在2017年度報告中予以披露。另經上交所核實,公司投資三六零一直受市場高度關注,上述交易過戶日期是三六零重組上市通過證監會審核之日,投資者對該投資的增資收益具有較高預期。但公司在明知相關財產份額將大幅增值的情況下,卻未經董事會、股東大會審議,僅以溢價約14%就擅自轉讓相關財產份額,嚴重損害公司及中小股東利益,情節惡劣。

  (五)公司未及時披露多起重大訴訟。截至2018年5月10日,公司存在37起訴訟或仲裁,涉訴金額累計近50億元,是2016年度經審計凈資產2.6倍。其中,截至2017年11月,訴訟金額累計首次超過2016年度經審計資產10%;單筆金額超過2016年經審計凈資產10%以上的訴訟4起,分別發生在2017年12月、2018年1月、2018年2月,單筆訴訟最高金額達8.1億元。經上交所問詢督促,公司遲至2018年5月10日才披露前述信息。

  (六)公司未及時披露主要賬戶被凍結情況。截至2018年5月10日,公司包含基本賬戶在內的13個銀行賬戶因涉訴被凍結,公司主要賬戶最早于2017年9月29日被凍結,基本戶分別于2018年1月9日和2018年4月8日被凍結。該等事項屬于導致公司被實施其他風險警示的事項,且直接影響公司日常的資金周轉,屬于可能對投資者投資決策有重大影響的信息,公司應當及時披露。但經上交所問詢督促,公司遲至2018年5月10日才披露前述賬戶凍結事項,信息披露不及時,嚴重影響投資者的知情權。

  (七)公司未及時披露控股股東股份凍結情況。截至2018年5月10日,公司控股股東持有公司的股份約2.61億股股份,占公司總股本29.45%。截至5月10日,前述股份已被30個主體申請凍結,控股股東所持股份已經全部被凍結及輪候凍結20余次。其中,控股股東所持公司5%以上股份最早于2017年12月12日被凍結。經上交所問詢督促,公司于2018年5月10日才披露前述股份凍結事項。

  (八)公司未及時披露重大債務到期未清償事項。截至2018年5月10日,公司存在32筆逾期負債,累計金額17億元,占公司2016年度經審計凈資產88.91%。其中,2017年6月10日,公司出現首筆逾期債務,金額達2億元,占公司2016年度經審計凈資產的10.44%。經上交所監管督促,公司于2018年5月10日才披露前述重大債務逾期事項。

  (九)公司內部控制存在重大缺陷,會計師對公司2017年財務報告無法表示意見。由于公司在2017年度存在對控股股東11.67億元違規擔保,及在編制財務報告時,未能足額計提財務費用2.13億元,會計師認為公司于2017年12月31日未能按照《企業內部控制基本規范》和相關規定在所有重大方面保持有效的財務報告內部控制,認定公司內部控制存在重大缺陷。同時,由于無法判斷公司26.77億元對外借款的真實性和資金去向、對金融機構借款及借款費用確認及列報的完整性、對外擔保事項的相關影響,會計師對公司2017年財務報告無法表示意見。

(文章來源:中國證券報)

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